8. Apakah Petugas tata usaha membuat surat permohonan 1 dan menanda tanganinya kepada kepala. Bahan Audit. Objek audit: apa saja yang perlu diaudit. 1. Melakukan pemeriksaan silang 8. Diunggah oleh. docx. 1. g. AUDIT INTERNAL AKREDITASI PUSKESMAS MUNJUNGAN NAMA POLI/UNIT KERJA KESEHATAN LINGKUNGAN NAMA AUDITOR NAMA AUDITEE TANGGAL AUDIT C2 1 Usaha KesehatanLingkungan Input LuasruanganSanitasi 2 3 KebersihanRuanganSanitasi Jumlahperalatansanitasi 4 Jumlah tenaga kesling Ada 1 orang dantidakmerangkap 5 Kompetensi tenaga kesling minimal DIII Kesehatan Lingkungan 6 IndikatorKinerja Program 7 10 11 12. 1. 1. 4 kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 3. Checklist Audit Puskesmas Tanjung Balai. Mengirim surat undangan 2. DAFTAR TILIK KESEHATAN JIWA. Instrumen Audit Lab. Menetapkan Tim Audit 5. Yuliana Wati. Daftar Tilik Audit Internal_APOTIK. PANJI SUROSO NO. 42 Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan kompetensi dalam struktur organisasi Puskesmas 43 Adanya peraturan internal puskesmas 44 Adanya peraturan karyawan di puskesmas 45 Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan 46 Adanya perencanaan. UPTD PUSKESMAS CITANGKIL TAHUN 2018. 10. UPTD PUSKESMAS TAHUN. internal perlu dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut: 1. Auditor : 1. I. TM2. (1) RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL. berasal dari kasus yang meninggal di Rumah. NO DAFTAR PERTANYAAN YA TIDAK KETERANGAN. com TASIKMALAYA Kode Pos 46196. Alkes pelaksanaan. UPT PUSKESMAS SALE. AUDITOR : AUDITEE : UNIT : POLI UMUM Tanggal : NO PERTANYAAN TEMUAN REKOMENDASI 1 Bukti SK dan STR/SIP yang menunjuk sebagai penanggung. Revisi : 00 Daftar Tanggal : 4 September Tilik Terbit 2015 Halaman :1 UPTD Puskesmas Sememi dr. Tim audit internal Puskesmas menyusun rencana tahunan audit internal Puskesmas (Tinjauan Manajemen Mutu). 4 SPO Audit Internal Puskesmas Garung. Sakit/Puskesmas atau kasus kesakitan yang. (0231) 8810102 EMAIL. 4. Wyn Saputra. PUSKESMAS dr. REMARKS AUDIT ACTION PLAN DUE DATE STATUS. Kode : Terbitan : No. docx. Laporan Tahunan Bp Gigi 2016 Refisi Ya. Pedoman Audit Internal Puskesmas Seborokrapyak Tahun 2022. 41 Tanjung Balai Kecamatan Karimun 29661 Call Center UGD (0777) 21777, Kantor (0777) 22368 e-mail : pkmbalai2020melayanidenganhati@gmail. Revisi : 00 Daftar Tanggal : 4 September Tilik Terbit 2015 Halaman :1 UPTD Puskesmas Sememi dr. DAFTAR PERTANYAAN. Instrumen Audit Internal Manajemen Mutu UPTD Puskesmas Tamansari. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. fakta no indikator ada tidak temuan rekomendas ada i a. Promkes persentase (%) Posyandu Purnama & Mandiri. Type: PDF. KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO UPT PUSKESMAS PUNGGING No Dokumen : 3. A. 3. Pembinaan Perumahan. Checklist Audit Puskesmas Tanjung Balai. Instrumen Audit Pekkae ALL III. Save Save Daftar Tilik Audit Internal Loket For Later. INPUT 1. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 6 tayangan 2 halaman. Poros Kendari – Kasipute Kel. Reni Aryani, Amd. PEDOMAN AUDIT INTERNAL. 1. Puskesmas Singkawang Tengah II Pada proses pelaksanaan audit, akan terjadi interaksi antara auditor dengan auditee. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Revisi : 00 SOP Tanggal Terbit : Halaman : 1/1 UPTD PUSKESMAS Hj. 1. (024) 3548550 kode pos : 50179 semarang. Memimpin Puskesmas dalam melaksanakan sebagian tugas. 360852575 Laporan Audit Internal Ugd Puskesmas Cisaat. Acara : Audit Internal AdmenDAFTAR tilik AUDIT-INTERNAL-docx. No Uraian Kegiatan Fakta Lapangan Temuan audit Rekomendasi audit. johandi. Mempersiapkan semua bahan yang akan digunakan dalam proses auidit. Ibu dalam posisi litotomi pada tempat tidur pasien 2. Drg. 1, 8. Menu Footer. KAP AUDIT INTERNAL DRFAT. No. Total 5 1. a Sop Pemeriksaan Laboratorium. Pedoman Audit Internal Puskesmas Fix Bgt. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS. Instrumen Audit Internal Puskesmas Turen. xlsx Untuk Nanti. dasar hukum a. en Change. 7. Jakarta, Maret 2018 Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dr. rincian audit internal puskesmas pasirluyu. Contoh Rencana Audit Internal Puskesmas Admen. VII. Sriwijaya No. Pelaksanaan audit internal a. Tujuan audit: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja III. fakta no indikator ada tidak temuan rekomendas ada i a. 4) Petugas meminta pasien untuk ganti baju/melepaskan. 01. Unit Terkait Semua unit pelayanan Puskesmas Rogotrunan. Sabrina Rina. UNIT PENDAFTARAN NO 1 Terdapat prosedur pendaftaran 2 Tersedia alur pendaftaran 3 Petugas memahami dan melaksanakan prosedur pendaftaran 4 Tersedia SOP Penilaian kepuasan pelangggan 5 Tersedia form penilaian . Raya Banyuwangi Nomor 01 MOJOSARI Telp. Persyaratan Kepala Puskesmas dilihat dari 1 permenkes no 75 ttng Puskesmas (bukti) Kebijaksanaan/rencana untuk kebutuhan sarana 2 prasarana kedepanDAFTAR TILIK No. dinas kesehatan puskesmas bulu lor jl. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL. Guna 5. Apakah ada panduan /. , Dewi Asnah, Amd Keb 3. 2. dt. audit Ukm-sept 2020. DOKUMEN SK IPCN & IPCLN Uraian tugas Jadwal kegiatan/Program kerja IPCN. Revisi : TILIK Tanggal : Terbit Puskesmas Sumedang Selatan Halaman : Kabupaten. 1 7. 2. Om Phey. Internal. UPTD PUSKESMAS TAMANSARI Jl. 6 keuangan. DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL. 2. September 2020. Nomor 440/ /SK/UPT-Kp. Lolita Riamawati KOTA SURABAYA NIP 196908262002122003 Unit : Puskesmas Sememi. RAMDAN. AI GIGI. Sasaran/Objek audit: Terlaksananya audit Pelayanan UKM: - KIA : Capaian penemuan K1 Bumil. SOS 196503071987031 015 Tidak berlaku PEMERIKSAAN URINE Disiapkan Koordinator Pokja Yanmed DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL dr. Revisi : AEK HABIL SIBOLGA Tgl Mulai Berlaku : TILIK Halaman : Unit : Nama. SOP No. Pendahuluan:. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL. 1 Mini lokakarya bulanan. Standar akreditasi Bab 3, kriteria. pkm. Membaca buku catatan dan administrasi pelaporan bidan desa 4. Jadwal audit internal Puskesmas Mangunharjo yaitu pada bulan Mei dan Agustus 2018. Membuat daftar obat emergensi. No. 01. TM2. fB. FAKTA NO INDIKATOR ADA TIDAK TEMUAN REKOMENDAS ADA I A. 1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut Kaji Banding Ukp. DAFTAR PERTANYAAN. AI GIGI EDIT. Tanggal pelaksanaan : 30 Oktober 2018. 6. 7. RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL. Melakukan pemeriksaan silang 8. gedebayu. 1 Menetapkan standar/kriteria dan menyiapkan daftar tilik/chek list. Lead Auditor Koordinator Unit Kepala Puskesmas. Source: academia. 2. 3. Lokakarya Mini Bulanan Pertama Lokakarya Mini Bulanan yang Pertama merupakan Lokakarya Penggalangan Tim diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untuk dapat terlaksananya rencana kegiatan. poli gigi wonokusumo. No. Unit Terkait b. Kegiatan sistematis: direncanakan, dikoordinasikan, dilaksanakan dan. Audit Internal. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS KEDUNGDUNG PROGRAM : ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SASARAN AUDIT : PROSES PERENCANAAN PUSKESMAS UNIT KERJA : TATA USAHA. 3. AUDIT INTERNAL AKREDITASI PUSKESMAS MUNJUNGAN NAMA POLI/UNIT KERJA KESEHATAN LINGKUNGAN NAMA AUDITOR NAMA AUDITEE TANGGAL AUDIT C2 1 Usaha KesehatanLingkungan Input LuasruanganSanitasi 2 3 KebersihanRuanganSanitasi. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. AUDIT INTERNAL. Tim AMP Internal membahas kasus yang dapat. 4. Mustofal Program Indonesia Sehat 1. PEMERINTAH KABUPATEN. 1. tekek. October 2020 825. VI. Form-15 CheckList Audit Internal Akreditasi Puskesmas | PDF. TAHUN 2016. fakta no daftar pertanyaan ada tidak temuan rekomendas ada i a. 3. Kasma Tang. This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. Kep 2. SOP 3. 3) Petugas menanyakan kembali identitas pasien (nama, tanggal lahir, alamat) dan mencocokan dengan surat. Terbitan : DAFTAR No. mardan. No Kriteria Audit (EP) Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit. Daftar-Tilik-Audit-Internal. Artanta Made. sk kapus tentang penanggung jawab program b. input 1. Rincian program audit auditor tanggal dan area audit 4. Instrumen Audit Internal Puskesmas. Contoh Rencana Program Audit Internal Puskesmas Tahunan Edit ( Tugas ) Jono Abra. 4. Auditor Audit Internal Puskesmas Sukasari : 1. Sri Egatina b. PPI 5.